時間:2023-08-09瀏覽: 次作者:胡燕琴來源:審計部
返回列表為進一步規(guī)范與完善集團及下屬各子(控)公司財務(wù)管理制度,評估各經(jīng)營板塊的經(jīng)濟活動的真實性、合法性及資金使用效益性,保障集團高效運行,實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值,2023年4月,集團審計部根據(jù)交投集團年度工作計劃安排,組成審計工作小組,開對集團及下屬各子(控)公司2022年度績效完成及財務(wù)收支情況進行審計。日前,集團2022年績效審計工作完美收官。
績效審計過程中,審計人員通過查賬、核對、比較、分析等方法開展審計工作,對有疑問的地方與被審計單位充分溝通,得到了各被審計單位的大力支持與配合;審計人員對被審計單位的會計報表反映的會計信息依法作出客觀、公正的評價,形成審計報告,提出切實、可行的審計整改建議;對財務(wù)報表中不符合會計準則及集團財務(wù)管理制度的收支進行必要的審計調(diào)整,審定各被審計單位的營收情況,并對各板塊經(jīng)營績效進行打分,為后續(xù)集團及各板塊公司的績效發(fā)放提供依據(jù)。
后續(xù),集團審計部將持續(xù)對各被審計單位進行跟蹤審計,督促被審計單位及時就審計發(fā)現(xiàn)問題進行整改,為集團各經(jīng)營單位安全、規(guī)范、高效運營保駕護航。